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银川市本级网络彩票平台办公室2020年部门预算

2020-02-05 10:25

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

网络彩票平台办公室2020年部门预算--单位概况

 一、主要职能

网络彩票平台办公室是银川仲裁委常设办事机构,属参照公务员管理的事业单位。办公室的主要工作是承担仲裁业务管理、服务工作,其主要职责是:《仲裁法》及仲裁法律制度的宣传推行和政策研究;制定仲裁委员会章程、仲裁规则、办案规程等制度;拟定仲裁工作长远规划、年度计划并组织实施;仲裁员的选聘、培训、管理、考核、奖惩及有关监督机制的规范完善;仲裁案件的咨询、审查立案、审理、组织协助仲裁庭开庭、调查取证、鉴定勘验、证据和财产保全、仲裁法律文书的制作、审查、送达、仲裁档案的管理等工作。

网络彩票平台办公室结合工作实际建立和完善了相关工作制度,规范了庭审程序,加大了各项制度的贯彻实施力度,使银川仲裁事业平稳发展,稳中求进,社会影响力和公信度不断提升,也使得越来越多的市场主体开始认识仲裁、选择仲裁、运用仲裁方式维护自身的合法权益。有效地维护了市场经济秩序,化解了社会矛盾纠纷,促进了社会稳定,为银川市的经济发展建设做出了积极的贡献。 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,网络彩票平台办公室部门预算包括:网络彩票平台办公室本级预算。

网络彩票平台办公室实行秘书长负责制,编制9名,实有人数9人。配备秘书长(正处级)1名、调研员(正处级)1名、副秘书长(副处级)1名,下设综合处、案件受理处、审理处、宣传培训处四个处室。

网络彩票平台办公室2020年部门预算——预算表

网络彩票平台办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于网络彩票平台办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

网络彩票平台办公室2020年财政拨款收入预算449.28万元,其中:本年收入386.38万元,包括一般公共预算拨款386.38万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余62.9万元。财政拨款支出预算386.38万元,包括:公共安全支出347.36万元、社会保障和就业支出16.03万元、卫生健康支出9.73万元、住房保障支出13.26万元。

二、关于网络彩票平台办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

网络彩票平台办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出161.38万元,其中:本年收入安排支出161.38万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少5.66万元,下降3.51%。

人员经费156.09万元,主要包括:基本工资42.31万元、津贴补贴32.93万元、奖金3.21万元、社会保障缴费26.56万元、其他工资福利支出37.82万元、住房公积金8.27万元、购房补贴4.99万元;

公用经费5.29万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.76万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

网络彩票平台办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出225万元,其中:本年收入安排支出225万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项)业务办案费2020年预算225万元,比2019年执行数(决算数)减少13.17万元,下降5.85%。主要用于:1、根据《仲裁法》和国务院《仲裁收费办法》的规定,按仲裁案件受理费的一定比例支付仲裁员办案报酬;2、按照岗位职责和《仲裁法》《银川仲裁规则》的规定,我委办自主聘用办案秘书等不同岗位工作人员,主要完成仲裁收费、立案、开庭、调查取证、送达、法律文书初审、档案管理、宣传、财务等工作,发放聘用人员工资并缴纳社保;3、用于办理仲裁案件所需的办公费、差旅费、宣传印刷费、业务招待费、维修费、邮电费、专家咨询费、仲裁员培训费等。

三、关于网络彩票平台办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

网络彩票平台办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相同,未发生变化。

四、关于网络彩票平台办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:网络彩票平台办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于网络彩票平台办公室2020年收支预算情况的总体说明

网络彩票平台办公室2020年收入总预算449.28万元,其中:本年收入386.38万元,上年结转结余62.9万元;支出总预算386.38万元,其中:本年支出386.38万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入386.38万元,占86%;上年结转结余62.9万元,占14%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出    386.38万元,占100%,其中基本支出161.38万元,占41.77%,项目支出225万元,占58.23%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,网络彩票平台办公室本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.29万元,比2019年预算增加0.01万元,增长0.19%。主要原因是:工会经费较2019年增长所致。

(二)政府采购情况

2020年,网络彩票平台办公室政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,网络彩票平台办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值78.19万元;其他资产价值63.41万元。

(四)预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

根据财政预算管理要求,2020年我委以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高资金使用效率为目标,明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求,并由主管领导督促落实设立专项资金管理办法,建立健全项目管理制度,减少和缩短专项资金账面滞留时间,提高财政资金使用效益。

2、2020年公开绩效目标的项目概述

我委办2020年部门预算中仅有业务办案费项目,主要用于:1、根据《仲裁法》和国务院《仲裁收费办法》的规定,按仲裁案件受理费的一定比例支付仲裁员办案报酬;2、按照岗位职责和《仲裁法》《银川仲裁规则》的规定,我委办自主聘用办案秘书等不同岗位工作人员,主要完成仲裁收费、立案、开庭、调查取证、送达、法律文书初审、档案管理、宣传、财务等工作,发放聘用人员工资并缴纳社保;3、用于办理仲裁案件所需的办公费、差旅费、宣传印刷费、业务招待费、维修费、邮电费、专家咨询费、仲裁员培训费等。

委办将严格按照财政预算管理要求,执行年度预算,合理安排开支,厉行节约,明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求,规范各环节的操作流程。

(五)其他需说明的事项

 

 

网络彩票平台办公室2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出:是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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